共青團云陽縣委員會2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
共青團云陽縣委單位為群團部門,內設2個職能科室、1個直屬事業單位青少年活動中心,因下屬事業單位青少年活動中心為獨立核算,由團委統一進行預算公開。團縣委主要職能是
1.當好縣委、縣政府的助手,在云陽縣經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設中,完成縣委、縣政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務。
2.加強對全縣青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設,始終堅持黨的領導,切實承擔起引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務。培養、選拔、表彰、推薦優秀青少年。
3.鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,強化共青團工作主陣地建設,拓展對新興青年群體的組織覆蓋和工作覆蓋。
4.領導全縣共青團工作,領導和指導全縣青聯和少先隊工作,領導和指導全縣青少年社團組織的工作。
5.參與全縣性青少年相關法律法規的貫徹實施,承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作,參與民主管理和民主監督。協助處理、協調與青少年利益相關的事務。
6.負責全縣團的組織建設,協助黨組織選拔、管理和培訓團的干部。
7.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年工作理論和思想教育、青少年事業發展等工作,提出相應對策,開展各種活動。
8.參與制定全縣有關青年統戰工作的政策,做好全縣青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。
9.承擔實施全縣希望工程的有關工作。
10.負責云陽縣關心下一代工作委員會辦公室的日常工作。
11.承擔縣委、縣政府和上級團委交辦的其他事項。
(二)單位構成。內設2個職能科室、1個直屬事業單位。機關設辦公室、青少年發展部2個內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數426.70萬元,其中:一般公共預算撥款405.26萬元,政府性基金預算撥款21.43萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加48.14?萬元,主要是一般公共服務經費撥款增加31.46萬元,政府性基金預算資金撥款增加16.68萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數426.70萬元,其中:一般公共服務支出361.31萬元,社會保障和就業支出 ?21.95萬元,衛生健康支出9.79萬元,住房保障支出 12.22萬元;支出較去年增加31.46萬元,主要是基本支出增加24.16萬元,項目支出增加7.3萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入405.26萬元,一般公共預算財政撥款支出405.26萬元,比2022年增加31.46萬元。其中:基本支出218.92萬元,比2022年增加24.16萬元,主要原因是人員增加1人,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出186.35萬元,比2022年增加7.3萬元,主要原因是項目增加,主要用于青少年發展等重點工作。
2023年政府性基金預算收入21.43萬元,政府性基金預算支出21.43萬元,比2022年增加16.68萬元,主要原因是增加教育事業的彩票公益金,主要用于支持青少年活動場所公益性活動補助。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算2萬元,比2022年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2022年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2022年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2022年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費37.68萬元,比上年減少3.67萬元,主要原因為節約開支;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0?萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款186.35萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0?輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(必填項)單位預算公開聯系人: ?聯系方式: ?(毛龍,電話:023-55128125)
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