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2023-04-03

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.組織起草全縣大數據、人工智能、信息化相關規范性文件,組織實施大數據行業技術規范和標準。

2.研究擬訂全縣大數據、人工智能、信息化發展戰略,編制全縣大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃,擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。

3.負責數據資源建設、管理,促進大數據政用、民用、商用。負責推進全縣政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全縣數據安全體系建設工作。

4.負責全縣大數據相關產業發展和行業管理,推動大數據、人工智能等新興領域發展,統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據新技術、新產品、新業態發展和應用。負責提出政府大數據智能化項目投資規模及方向、中央及市縣支持建設資金安排建議,評審、評估政府投入的智慧應用建設,提出大數據、智能化投資項目審批、備案和核準的建議。推動大數據、人工智能等產學研用結合,推動形成大數據核心業態、關聯業態、衍生業態。

5.負責推進全縣信息化應用工作。統籌推進全縣智慧城市建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用,協調解決信息化建設中的重大問題。重大信息化建設項目的組織規劃和協調推進。

6.負責協調全縣信息基礎設施建設。負責全縣數據中心規劃建設與集約利用。負責云陽云數據中心、云陽縣政務數據資源管理和運營平臺建設、運營、管理等工作。負責推動全縣信息網絡行業發展。協調推動下一代網絡部署和規模化商用。

7.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內重大交流合作活動,指導開展區域化合作,承辦大數據、人工智能相關活動。負責全縣大數據專家庫的管理,指導全縣大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

9.有關職責分工。云陽縣大數據應用發展管理局負責推進全縣信息化應用工作,負責統籌推進全縣智慧城市工作,統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用,負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。云陽縣經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全,負責全縣軟件行業及信息服務業產業發展和行業管理,負責移動、聯通、電信等網絡服務供應企業的行業管理。

(二)機構設置。

云陽縣大數據應用發展管理局設下列4個內設機構:

(一)辦公室。負責機關日常工作運轉協調和后勤保障。承擔機關文電、機要、保密、檔案、信息、信訪、應急、安全、會務等工作。負責重大事項督辦督查和目標管理。負責局機關及所屬單位財務管理、審計工作、組織人事、機構編制、社會保障、退休干部服務等工作。負責承擔我縣相關領域對外交流合作,組織參與國內重大交流合作活動。承擔有關領導小組、改革專項小組辦公室日常事務。負責有關培訓工作,指導全縣大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設。負責組織開展大數據、人工智能、信息化領域新聞宣傳。負責組織實施大數據、人工智能、信息化領域專題性課題研究。負責綜合性材料等重要文稿起草工作。負責機關及所屬單位黨群工作。

(二)數據管理應用科。負責全縣數據資源體系的建設和管理工作。承擔全縣政府數據的統籌管理,負責推進政府數據采集匯聚、存儲登記和共享開放等工作。負責評審、評估政府投資大數據智能化項目方案的合理性及預算資金,并按照規定權限審批、備案和核準大數據等投資項目。開展大數據應用政策研究,提出推廣應用、優化產業布局、產業結構的政策建議。負責云陽云數據中心、云陽縣政務數據資源管理和運營平臺建設、運營、管理等工作。推動大數據政用、民用,統籌推進智慧云陽建設。負責社會公共信息資源整合與應用建設。推動社會數據匯聚融合、互聯互通及合法有效利用。探索推進數據資源的流通交易。推進建立數據安全管理制度,指導監督部門、重點行業的重要數據資源安全保障工作。

(三)信息化推進科。負責推進全縣信息化應用工作。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用。研究擬訂相關發展戰略、規劃和政策措施。負責推進全縣公共服務和社會治理信息化。推動全縣智能機關建設,推進各級機關辦公、服務智能化。負責推動全縣信息網絡行業發展。負責重大信息化建設項目的組織規劃和協調推進。協調解決信息化建設中的重大問題。負責協調全縣信息基礎設施建設,負責全縣數據中心規劃建設與集約利用,協調推動下一代網絡部署和規模化商用。

(四)產業規劃發展科。負責擬訂促進大數據產業發展、大數據應用、政策措施、評價體系,組織實施大數據行業技術規范和標準。承擔有關規范性文件的合法性審核工作。參與重大項目談判和合同審簽。提出推廣應用、優化產業布局、產業結構的政策建議。負責推動大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用,發展大數據核心業態、關聯業態、衍生業態,推動大數據商用。負責全縣大數據、人工智能產業發展和行業管理。推動產業數據分級分類管理和商用。負責大數據、人工智能產業發展招商引資和企業服務。推動大數據、人工智能等產學研用結合。推進大數據、人工智能等新興領域發展。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

(三)單位構成情況。

從預算單位構成看,2021年度納入本部門決算的下屬事業單位有1個,為云陽縣大數據智能化產業發展服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1881.32萬元,支出總計1881.32萬元。收入支出較上年決算數減少1450.52萬元,下降43.53%,主要原因是2021年大數據發展局項目收入減少,年初財政撥款結轉和結余6.01萬元,年末結轉結余0萬元。

2.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入合計1875.31萬元,較上年決算數減少1363.49萬元,下降42.10%,主要原因是2021年大數據發展局項目收入減少;2021年大數據發展局年初結轉和結余為6.01萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1881.32萬元,較上年決算數減少1444.50萬元,下降43.43%,主要原因是2021年大數據發展局項目收入減少。其中:基本支出276.89萬元,占14.72%;項目支出3102.11萬元,占85.28%。

4.結轉結余情況。2021年度年初結轉和結余6.01萬元,2021年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數減少6.01萬元,下降100%,主要原因是2021年大數據發展局款項及時撥付到位,支付效率高。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1875.31萬元,較上年決算數減少1363.49萬元,增加42.10%。主要原因是華為云計算保底服務項目費用減少等。較年初預算數增加1640.58萬元,增長698.92%。主要原因增加華為云計算保底服務項目費用、房屋租金追加預算、增人增資等。

本部門2021年度財政撥款支出1881.32萬元,較上年決算數減少1444.50萬元,下降43.43%。主要原因是華為云計算保底服務項目費用支出減少。較年初預算數增加1646.59萬元,增長701.48%。主要原因是2021年大數據發展局年中追加安排項目專項經費支出預算。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出230.08萬元,占12.23%,較年初預算數增加32.98萬元,主要原因是基本支出,人員增加,公用經費增加支出;社會保障與就業支出23.20萬元,占1.23%,較年初預算數增加1.48萬元,主要原因是人員增加,當年人員社保繳費隨之上升;衛生健康支出11.08萬元,占0.59%,較年初預算數減少0.37萬元,主要原因是醫療等保險支出標準調整;住房保障支出12.53萬元,占0.67%,較年初預算數增加2.33萬元,主要原因是人員增加,對應調整當年住房公積金繳費基數,支出增加;科學技術支出1525.25萬元,占81.07%,較年初預算數增加1525萬元,主要原因是年初未撥付華為云計算保底服務費用,年中追加預算,支出增加;資源勘探信息等支出79.18萬元,占4.21%,較年初預算數增加79.18萬元,主要原因是年中追加項目預算,2020年度“信息鄉村”項目資金、云陽縣互聯網產業創業孵化園提檔升級改造費用,支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1875.31萬元,較上年決算數減少1363.49萬元,下降42.10%,主要原因是華為云計算保底服務項目費用減少等。較年初預算數增加1640.58萬元,增長698.92%,主要原因是2021年大數據發展局年中追加安排項目專項經費收入支出預算。此外,年初財政撥款結轉和結余6.01萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1881.32萬元,較上年決算數增加減少1450.52萬元,下降43.53%。主要原因是2021年大數據發展局項目收入減少。較年初預算數增加1646.59萬元,增長701.48%。主要原因是2021年大數據發展局年中追加安排項目專項經費支出預算。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少6.01萬元,下降100%,主要原因是2021年大數據發展局款項及時撥付到位,支付效率高。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出230.08萬元,占12.23%,較年初預算數增加32.98萬元,增長16.73%,主要原因是2021年大數據發展局人員增加,在職月份數增加,人員經費與公用經費支出增加。

(2)社會保障與就業支出23.20萬元,占1.23%,較年初預算數增加1.48萬元,增長6.81%,主要原因是2021年大數據發展局人員增加,在職月份數增加,社會保障與就業支出增加。

(3)衛生健康支出11.08萬元,占0.59%,較年初預算數減少0.37萬元,下降3.23%,主要原因是醫療等保險支出標準調整。

(4)資源勘探信息等支出79.18萬元,占4.21%,較年初預算數增加79.18萬元,增長100%,主要原因是年中追加項目預算,2020年度“信息鄉村”項目資金、云陽縣互聯網產業創業孵化園提檔升級改造費用,支出增加。

(5)住房保障支出12.53萬元,占0.67%,較年初預算數增加2.33萬元,增長22.84%,主要原因是人員增加,在職月份數增加,對應調整當年住房公積金繳費基數,住房公積金支出增加。

(6)科學技術支出1525.25萬元,占81.07%,較年初預算數增加1525萬元,主要原因是年初未撥付華為云計算保底服務費用,年中追加預算,支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出276.88萬元。其中:人員經費213.69萬元,較上年決算數增加39.77萬元,增長22.87%,主要原因是2021年大數據發展局人員增加,在職月份數增加,人員支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費63.21萬元,較上年決算數增加13.24萬元,增長26.49%,,主要原因是2021年大數據發展局人員增加,機關運行費用相應增加。公用經費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、委托業務費、郵電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度我單位無政府性基金預算。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.00萬元。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.62萬元,較年初預算數下降3.38萬元,下降37.55%,主要原因是2021年大數據發展局堅持中央八項規定,節約機關開支。較上年支出數減少5.25萬元,下降48.29%,主要原因是2021年我局嚴格控制公車運行維護成本。我局一直認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降;強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準;進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無出國(境)費用產生。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是上年無出國(境)費用產生。

2021年無公務車購置費。

公務車運行維護費3.28萬元,主要用于車險、車內清潔和機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.72萬元,下降18%,主要原因是2021年大數據發展局嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.65萬元,下降16.54%,主要原因是2021年我局嚴格控制公車運行維護成本。

公務接待費2.34萬元,主要用于接待主要用于接待國內其他省市大數據局到我單位學習調研大數據相關工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出以及招商引資企業接待費用。費用支出較年初預算數減少2.66萬元,下降53.2%,主要原因是2021年大數據發展局一直認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費。較上年支出數減少4.59萬元,下降66.23%,主要原因是2021年大數據發展局一直認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費。

(三)“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待23批次221人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費105.82元,車均維護費3.28萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.87萬元,較上年決算數增加0.29萬元,增長50%,主要原因為2021年大數據發展局舉辦會議較多,實際會議費支出增加。

本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.42萬元,較上年決算數減少0.92萬元,下降68.66%,主要原因是2021年我局一直認真貫徹落實中央八項規定精神,控制會議費支出。

???(二)機關運行經費情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出63.21萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、辦公室維修、購置辦公桌椅、電腦等固定資產費用。機關運行經費較上年決算數增加13.24萬元,增長26.49%,主要原因是2021年大數據發展局人員增加,機關運行費用相應增加。公用經費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、委托業務費、郵電費等。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.87萬元,較上年決算數增加0.29萬元,增長50%,主要原因為2021年大數據發展局舉辦會議較多,實際會議費支出增加。

本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.42萬元,較上年決算數減少0.92萬元,下降68.66%,主要原因是2021年我局一直認真貫徹落實中央八項規定精神,控制會議費支出。

(三)國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對3個項目目開展了績效自評,其中以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金1604.43萬元。

(二)績效自評結果。

云陽縣2021年部門整體支出績效自評表

單位名稱(蓋章)

云陽縣大數據應用發展管理局

年度預算安排(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

年度資金總額

240.73

1875.31

1875.31

其中:基本支出

240.48

276.89

276.89

項目支出

0.25

1604.43

1604.43

年度總 ????????體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:完成縣委、縣政府交辦的任務
目標2:抓好招商引資,完成招商引資工作任務,積極招商工業及大數據相關企業
目標3:加大相關產業發展
目標4:梳理完善政務數據目錄,進一步推進政務數據開放大數據分析研究,按照應上盡上的原則,實現各部門(單位)非涉密系統全部上云;提升安全保障水平,確保上云系統安全可靠運行,年度網絡安全無重大責任事故
目標5:保障人員支出和單位正常運轉,嚴格按照財務規章制度做好各項支出,加強財務監督,杜絕不合理開支。

按質按量完成縣委、縣政府交辦的任務,落實完成招商引資工作任務,積極招商工業及大數據相關企業;促進大數據產業發展,梳理完善了政務數據目錄,進一步推進政務數據開放大數據分析研究,按照應上盡上的原則,實現各部門(單位)非涉密系統全部上云;提升安全保障水平,確保上云系統安全可靠運行,年度網絡安全無重大責任事故;切實保障了人員支出和單位正常運轉,嚴格按照財務規章制度做好各項支出,加強財務監督,杜絕不合理開支。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度目標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

年度績效指標

產出目標

數量目標

購買服務政府采購率

≥90%

100%

10

10


質量目標

意見建議被上級采納次數

≥10次

10次

10

10


時效目標

年度檢查任務按時完成率

≥90%

100%

10

10


時效目標

咨詢問題按時辦結率

≥90%

100%

10

10


成本目標

人均接待費用

≤70元

80元

10

8

招商引資任務重,2022年減少開支

成本目標

差旅費標準執行率

≥80%

90%

10

10


效益目標

經濟效益指標

帶動社會資本投資

≥3000萬元

3000萬元

10

10


社會效益目標

問題整改落實率

≥90%

100%

10

10


可持續影響指標

運行維護制度健全性

健全

健全

10

10


滿意度目標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

95%

10

10


總分

100

98


2020年度“信息鄉村”項目資金,根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好,年預算數為28萬元,執行數為28萬元,完成預算的100%,完成了“信息鄉村”項目資金支付任務。

項目名稱

信息鄉村“互聯網小鎮”建設項目

主管部門

縣大數據應用發展管理局

實施單位

縣大數據應用發展管理局

項目資金(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

預算執行率

得分

年度資金總額


28

28

10

100%

10

其中:當年財政撥款


28

28

100%

上年結轉資金





其他資金





年度總 ????????體目標

預期目標

實際完成情況

2020年,建成“互聯網小鎮”1個、“互聯網村”14 個。
(一)鄉鎮人口聚居自然村(300米以內 20戶以上)光纖、4G 網絡和廣播電視網實現全覆蓋;鄉鎮場鎮區域、村(社區)委會所在地、村(社區)衛生室等公共區域實現免費 Wi-Fi 覆蓋。(二)完成“互聯網小鎮”的統一平臺建設和 APP 開發,為鄉鎮提供政務辦公、視頻會議、電子商務、政務公開、村務公開、技能培訓、綜合治理、醫療教育、信息惠民等服務。(三)鄉鎮場鎮、村(社區)、重要交通路口的視頻監控實現全覆蓋。

2020年,建成“互聯網小鎮”1個(寶坪鎮)、“互聯網村”14 個。
(一)鄉鎮行政村和人口聚居自然村(300米以內 20戶以上)寬帶光纖、4G 網絡和廣播電視網實現全覆蓋;鄉鎮政府所在地、村(社區)委會所在地、村(社區)衛生室等公共區域實現免費 Wi-Fi 覆蓋,共建設安裝無線免費 Wi-Fi 28個點位。(二)完成“互聯網小鎮”的統一平臺建設和 APP 開發,為鄉鎮提供政務辦公、視頻會議、電子商務、政務公開、村務公開、技能培訓、綜合治理、精準扶貧、信息惠民等服務,并建設鎮(村)“云視頻會議系統”1套,共15個點位,購置智能辦公終端設備8臺。(三)鄉鎮場鎮、村(社區)、重要交通路口的視頻監控實現全覆蓋,共建設安裝天翼看家攝像頭42個點位。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度目標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

數量指標

建設互聯網小鎮個數

≧1個

1個

15

15


建設互聯網小鎮所涉及村(社區)數量

≧14個

14個

15

15


建設互聯網小鎮當地企業公司參與家數

≧2家

3家

10

10


時效指標

工程建設工期

≦2個月

1.5個月

10

9

由于2020年新冠肺炎疫情影響,加上市大數據發展局“互聯網小鎮”建設計劃8月份才下達到區縣等各種因素的影響,造成整個項目竣工時間滯后。

效益指標

可持續影響

系統正常使用年限

≧3年

3年以上

20

20


社會效益
指標

設施服務覆蓋人口

≧4萬

4萬以上

10

9.5


滿意度指標

服務對象滿意度指標

受益群體滿意度

≧90%

95%

10

9.5


總分

100

98


六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,交納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-55128532


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